| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES GARIMPEIRO LTDA- ME |
| Número do empenho: | 7653 | Data de lançamento: | 10/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O COMPRESSOR ODONTOLOGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, ORDEM DE COMPRA 2874/2012. | 73,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2012 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O COMPRESSOR ODONTOLOGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, ORDEM DE COMPRA 2874/2012. | 73,30 | ||
| 10/12/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 73,30 | ||
| 13/12/2012 | Pagamento de Empenho 7653/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000184 | 73,30 | ||
| TOTAL | 73,30 | 73,30 | 73,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||