| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 7657 | Data de lançamento: | 10/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 12/2012, DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.585,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2012 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 12/2012, DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.585,26 | ||
| 10/12/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 1.585,26 | ||
| 26/12/2012 | Pagamento de Empenho 7657/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002124 | 1.585,26 | ||
| TOTAL | 1.585,26 | 1.585,26 | 1.585,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||