| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CONFECCOES KLEILONY LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7666 | Data de lançamento: | 12/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DAS FITAS PARA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 2983/2012. | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DAS FITAS PARA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 2983/2012. | 72,00 | ||
| 12/12/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 72,00 | ||
| 18/12/2012 | Pagamento de Empenho 7666/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002083 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||