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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DUCA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7678 Data de lançamento: 12/12/2012
Tipo de empenho: MOBILIARIO EM GERAL
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: REESTR FÍSICA - EQUIPAMENTOS PROINFÂNCIA
Conta de Despesa: 3449.05.24.20.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: REESTR FÍSICA - EQUIP PROINFÂNCIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, CFE. PREGÃO N.º 30/2012 E ORDEM DE COMPRA 2434/2012. ANULADO INDEVIDAMENTE, CFE. ANULAR 848/2012. 66,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2012 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, CFE. PREGÃO N.º 30/2012 E ORDEM DE COMPRA 2434/2012. ANULADO INDEVIDAMENTE, CFE. ANULAR 848/2012. 66,07
12/12/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 66,07
19/12/2012 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7678/2012 - REF. DEZEMBRO/2012 DUCA MOVEIS LTDA - 71002 66,07
TOTAL 66,07 66,07 66,07
SALDO A PAGAR 0,00