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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO JULKOSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7716 Data de lançamento: 13/12/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. TRANSP. ESCOLAR - QSEF
Conta de Despesa: 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS 12/2012, PREGÃO PRESENCIAL 02/2012 E ORDEM DE COMPRA 2972/2012. 161,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2012 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS 12/2012, PREGÃO PRESENCIAL 02/2012 E ORDEM DE COMPRA 2972/2012. 161,70
26/12/2012 LIQUIDADO NESTA DATA 161,70
27/12/2012 Pagamento de Empenho 7716/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850257 161,70
31/12/2012 DESPESA EMPENHADA A MAIOR -27,73
31/12/2012 ANULAÇÃO PARCIAL. -27,73
31/12/2012 ANULAÇÃO PARCIAL. -27,73
TOTAL 133,97 133,97 133,97
SALDO A PAGAR 0,00