| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 7761 | Data de lançamento: | 18/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.70.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 12/2012 FONE 5537961278. | 76,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 12/2012 FONE 5537961278. | 76,63 | ||
| 18/12/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 76,63 | ||
| 26/12/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7761/2012 OI SA - 71084 | 76,63 | ||
| TOTAL | 76,63 | 76,63 | 76,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||