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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7767 Data de lançamento: 18/12/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3339.03.94.70.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 12/2012 FONE 5537961577 E 1574. 349,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2012 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 12/2012 FONE 5537961577 E 1574. 349,52
18/12/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 349,52
26/12/2012 Pagamento de Empenho 7767/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002122 349,52
TOTAL 349,52 349,52 349,52
SALDO A PAGAR 0,00