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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7953 Data de lançamento: 20/12/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3339.03.94.30.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 12/2012, DAS DEPENDENCIAS DO POSTO DE SAÚDE LINHA FARINHAS. 118,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2012 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 12/2012, DAS DEPENDENCIAS DO POSTO DE SAÚDE LINHA FARINHAS. 118,41
20/12/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 118,41
26/12/2012 Pagamento de Empenho 7953/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001620 118,41
TOTAL 118,41 118,41 118,41
SALDO A PAGAR 0,00