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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8043 Data de lançamento: 28/12/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A SERVICO DA SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL, SERVIDORES TARCIANA MOKWA W WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA. 33,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2012 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A SERVICO DA SEC.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL, SERVIDORES TARCIANA MOKWA W WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA. 33,88
28/12/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 33,88
28/12/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8043/2012 WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA - 24341 33,88
TOTAL 33,88 33,88 33,88
SALDO A PAGAR 0,00