| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOCELITO JONAS FISTAROL |
| Número do empenho: | 837 | Data de lançamento: | 22/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE DE ENERGIA E DE DJUNTORES, CFE. ORDEM DE COMPRA 334/2012. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE DE ENERGIA E DE DJUNTORES, CFE. ORDEM DE COMPRA 334/2012. | 100,00 | ||
| 03/04/2012 | liquidado nesta data | 100,00 | ||
| 04/04/2012 | Pagamento de Empenho 837/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001536 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||