| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇAO LTDA |
| Número do empenho: | 858 | Data de lançamento: | 23/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.70.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, ORDEM DE COMPRA 342/2012. | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, ORDEM DE COMPRA 342/2012. | 330,00 | ||
| 02/03/2012 | liquidado nesta data | 330,00 | ||
| 08/03/2012 | Pagamento de Empenho 858/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001503 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||