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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 92 Data de lançamento: 06/01/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TONER COLORIDO PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET CM 1312, ORDEM DE COMPRA 27/2012. 440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TONER COLORIDO PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET CM 1312, ORDEM DE COMPRA 27/2012. 440,00
02/02/2012 Liquidado nesta data. 440,00
09/02/2012 Pagamento de Empenho 92/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850957 440,00
TOTAL 440,00 440,00 440,00
SALDO A PAGAR 0,00