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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 933 Data de lançamento: 27/02/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3339.03.91.10.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CFE. CONTRAO 135/2011, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, DOS SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROTOCOLO, CONTROLE DE DOCUMENTOS. 729,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CFE. CONTRAO 135/2011, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, DOS SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, PROTOCOLO, CONTROLE DE DOCUMENTOS. 729,15
27/02/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 729,15
08/03/2012 Pagamento de Empenho 933/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850979 729,15
TOTAL 729,15 729,15 729,15
SALDO A PAGAR 0,00