| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JAIRO ANTONIO CASALI |
| Número do empenho: | 950 | Data de lançamento: | 28/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.04.60.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ACERVO BIBLIOGRÁFICO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. ORDEM DE COMPRA 390/2012. | 1.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ACERVO BIBLIOGRÁFICO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. ORDEM DE COMPRA 390/2012. | 1.520,00 | ||
| 22/03/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.520,00 | ||
| 29/03/2012 | Pagamento de Empenho 950/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850989 | 1.520,00 | ||
| TOTAL | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||