| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
| Número do empenho: | 983 | Data de lançamento: | 29/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.30.20.10.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DE INSS COMPETÊNCIA 12/2011, QUADRA GERAL. | 107,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2012 | EMPENHO PARA RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DE INSS COMPETÊNCIA 12/2011, QUADRA GERAL. | 107,45 | ||
| 29/02/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 107,45 | ||
| 05/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 983/2012 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL - 8494 | 107,45 | ||
| TOTAL | 107,45 | 107,45 | 107,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||