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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: ASSOCIACAO CONSUM.AGUA POTAVEL DOM JOSE

Dados do Empenho
Número do empenho: 998 Data de lançamento: 29/02/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3339.03.94.40.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUAS MES 02/2012 DA ESCOLA DA VILA DOM JOSÉ. 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2012 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUAS MES 02/2012 DA ESCOLA DA VILA DOM JOSÉ. 50,00
29/02/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 50,00
08/03/2012 Pagamento de Empenho 998/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001352 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00