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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: J. K ALMEIDA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 108 Data de lançamento: 14/01/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT CONVÊNIO SEC TRAB CID ASSIST SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 38 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO FEAS/2012, CFE. ORDEM DE COMPRA 44/2013. 1.511,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2013 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO FEAS/2012, CFE. ORDEM DE COMPRA 44/2013. 1.511,29
14/01/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 1.511,29
17/01/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000026 1.363,19
31/01/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000027 148,10
31/01/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000028 PAGTO. REF. EMPENHO 108/2013 - REF. JANEIRO/2013 J. K ALMEIDA & CIA LTDA - 13 148,10
31/01/2013 DESPESA PAGO COM CTA INDEVIDA -148,10
TOTAL 1.511,29 1.511,29 1.511,29
SALDO A PAGAR 0,00