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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SIRLEI TEREZINHA SZTYBURSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1244 Data de lançamento: 28/02/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE, EM VIAGEM QUE SE REALIZARA A SANTO ANGELO-RS, NOS DIAS 11 A 13 DE MARÇO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR, CFE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 010/2013 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE, EM VIAGEM QUE SE REALIZARA A SANTO ANGELO-RS, NOS DIAS 11 A 13 DE MARÇO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR, CFE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 010/2013 250,00
28/02/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. 250,00
07/03/2013 Pagamento de Empenho 1244/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002214 250,00
15/03/2013 DESPESA REALIZADA A MENOR -155,75
15/03/2013 ANULAÇÃO PARCIAL EM VIRTUDE DA DESPESA TER SIDO REALIZADA A MENOR. -155,75
15/03/2013 ANULAÇÃO PARCIAL EM VIRTUDE DA DESPESA TER SIDO REALIZADA A MENOR. -155,75
TOTAL 94,25 94,25 94,25
SALDO A PAGAR 0,00