| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CRISTAL POCOS ARTESIANOS LTDA |
| Número do empenho: | 1270 | Data de lançamento: | 01/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 427/2013. | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 427/2013. | 210,00 | ||
| 01/03/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63 DA LEI 4320/64. | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 210,00 | |||