| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GENUIR JOSE JURASKI |
| Número do empenho: | 1373 | Data de lançamento: | 07/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE SERVIDOR, QUE FARA REALIZAR VIAGEM A NÃO ME TOQUE-RS, NO DIA 07/03/2013, PARA PARTICIPAR DA EXPO DIRETO - FEIRA INTERNACIONAL. | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 07/03/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE SERVIDOR, QUE FARA REALIZAR VIAGEM A NÃO ME TOQUE-RS, NO DIA 07/03/2013, PARA PARTICIPAR DA EXPO DIRETO - FEIRA INTERNACIONAL. | 14,00 | ||
| 07/03/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 14,00 | ||
| TOTAL | 14,00 | 14,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 14,00 | |||