| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CORAG |
| Número do empenho: | 1396 | Data de lançamento: | 08/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2013 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 494/2013. | 452,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2013 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 494/2013. | 452,19 | ||
| 20/03/2013 | liquidado nesta data | 452,19 | ||
| TOTAL | 452,19 | 452,19 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 452,19 | |||