| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 149 | Data de lançamento: | 16/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 01/2013 FONES 5537961166, 1122, 1020, 1107 E 1246. | 1.531,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 01/2013 FONES 5537961166, 1122, 1020, 1107 E 1246. | 1.531,06 | ||
| 16/01/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA PLACAS IJH2904 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 62/2013. | 1.531,06 | ||
| 07/02/2013 | Pagamento de Empenho 149/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002178 | 1.531,06 | ||
| 18/02/2013 | Anular despesa empenho em duplicidade. | -597,62 | ||
| 18/02/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR SER EMPENHADO E PAGO EM DUPLICIDADE. | -597,62 | ||
| 18/02/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR SER EMPENHADO E PAGO EM DUPLICIDADE. | -597,62 | ||
| TOTAL | 933,44 | 933,44 | 933,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||