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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 149 Data de lançamento: 16/01/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 01/2013 FONES 5537961166, 1122, 1020, 1107 E 1246. 1.531,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 01/2013 FONES 5537961166, 1122, 1020, 1107 E 1246. 1.531,06
16/01/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA PLACAS IJH2904 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 62/2013. 1.531,06
07/02/2013 Pagamento de Empenho 149/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002178 1.531,06
18/02/2013 Anular despesa empenho em duplicidade. -597,62
18/02/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR SER EMPENHADO E PAGO EM DUPLICIDADE. -597,62
18/02/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR SER EMPENHADO E PAGO EM DUPLICIDADE. -597,62
TOTAL 933,44 933,44 933,44
SALDO A PAGAR 0,00