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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARINES ZARICHTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1490 Data de lançamento: 13/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CFE SOLICITAÇÃO ANEXA. 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CFE SOLICITAÇÃO ANEXA. 390,00
13/03/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. 390,00
21/03/2013 Pagamento de Empenho 1490/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001709 390,00
28/03/2013 DESPESA REALIZADA A MENOR -137,75
28/03/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -137,75
28/03/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -137,75
TOTAL 252,25 252,25 252,25
SALDO A PAGAR 0,00