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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DETRAN RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 151 Data de lançamento: 16/01/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO APRA PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR EXERCÍCIO 2013, PLACAS IOD9230, ISX1622, ISX0403, IPN3200, IPN3214, ISX1679, IPJ5367, IPJ4873, IKN6112, IIQ4607 E ISQ8971. 2.570,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2013 EMPENHO PRÉVIO APRA PAGAMENTO DE SEGURO VEICULAR EXERCÍCIO 2013, PLACAS IOD9230, ISX1622, ISX0403, IPN3200, IPN3214, ISX1679, IPJ5367, IPJ4873, IKN6112, IIQ4607 E ISQ8971. 2.570,05
16/01/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA PLACAS IJH2904 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 62/2013. 2.570,05
24/01/2013 Pagamento de Empenho 151/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001648 2.570,05
TOTAL 2.570,05 2.570,05 2.570,05
SALDO A PAGAR 0,00