| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
| Número do empenho: | 156 | Data de lançamento: | 16/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTO-TINTADO PARA OS NOVOS SECRETÁRIOS E PREFEITO, ORDEM DE COMPRA 69/2013. | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTO-TINTADO PARA OS NOVOS SECRETÁRIOS E PREFEITO, ORDEM DE COMPRA 69/2013. | 240,00 | ||
| 16/01/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA PLACAS IJH2904 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 62/2013. | 240,00 | ||
| 24/01/2013 | Pagamento de Empenho 156/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002150 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||