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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1605 Data de lançamento: 18/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTO-TINTADO A SER UTILIZADO PELO SETOR DE ARRECADAÇÃO, DA SMF, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 615/2013. 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2013 EMPENHO PREVIO PARA SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTO-TINTADO A SER UTILIZADO PELO SETOR DE ARRECADAÇÃO, DA SMF, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 615/2013. 42,00
18/03/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DE ART. 63, DA LEI 4320/64. 42,00
02/05/2013 Pagamento de Empenho 1605/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851291 42,00
TOTAL 42,00 42,00 42,00
SALDO A PAGAR 0,00