| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO PANISSI - ME |
| Número do empenho: | 178 | Data de lançamento: | 17/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO EMERGENCIALMENTE, CFE. LEI MUNICIPAL 1.287/05E, PACIENTE LIDIA GOGENSKI, ORDEM DE COMPRA 79/2013. | 85,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO EMERGENCIALMENTE, CFE. LEI MUNICIPAL 1.287/05E, PACIENTE LIDIA GOGENSKI, ORDEM DE COMPRA 79/2013. | 85,75 | ||
| 17/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 85,75 | ||
| 24/01/2013 | Pagamento de Empenho 178/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001637 | 85,75 | ||
| TOTAL | 85,75 | 85,75 | 85,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||