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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CDO PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 182 Data de lançamento: 17/01/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA HIPOCLORITO DE SODIO, 10 A 12% PARA TRATAMENTO DA AGUA NA ETA VILA DOM JOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA 75/2013. 975,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2013 EMPENHO PRÉVIO PARA HIPOCLORITO DE SODIO, 10 A 12% PARA TRATAMENTO DA AGUA NA ETA VILA DOM JOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA 75/2013. 975,00
17/01/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 975,00
24/01/2013 Pagamento de Empenho 182/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002150 975,00
TOTAL 975,00 975,00 975,00
SALDO A PAGAR 0,00