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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 20 Data de lançamento: 02/01/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NO DIA 07/01/2013 E SERVIÇO DA SEC.MUNIC.SAÚDE, VEICULO PLACAS ISQ8928. 58,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2013 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NO DIA 07/01/2013 E SERVIÇO DA SEC.MUNIC.SAÚDE, VEICULO PLACAS ISQ8928. 58,95
02/01/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 58,95
10/01/2013 Pagamento de Empenho 20/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001627 58,95
TOTAL 58,95 58,95 58,95
SALDO A PAGAR 0,00