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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2066 Data de lançamento: 25/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 03/2013 FONE (55)3796-1107, (55)3796-1020, (55)3796-1166, (55)3796-1122. 1.993,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 03/2013 FONE (55)3796-1107, (55)3796-1020, (55)3796-1166, (55)3796-1122. 1.993,77
25/03/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. 1.993,77
18/04/2013 Pagamento de Empenho 2066/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002292 1.993,77
18/04/2013 despesa empenhada e paga em duplicidade -784,86
18/04/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR SER EMPENHADO EM DUPLICIDADE. -784,86
18/04/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR SER EMPENHADO EM DUPLICIDADE. -784,86
TOTAL 1.208,91 1.208,91 1.208,91
SALDO A PAGAR 0,00