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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2095 Data de lançamento: 25/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 713/2013. 2.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 713/2013. 2.150,00
25/03/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. 2.150,00
04/04/2013 Pagamento de Empenho 2095/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001727 2.150,00
TOTAL 2.150,00 2.150,00 2.150,00
SALDO A PAGAR 0,00