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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 214 Data de lançamento: 21/01/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE COM O VEICULO PLACAS ISQ8928, TRANSPORTE DE PACIENTE CONSULTA ESPECIALIZADA. 143,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2013 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE COM O VEICULO PLACAS ISQ8928, TRANSPORTE DE PACIENTE CONSULTA ESPECIALIZADA. 143,00
21/01/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 143,00
24/01/2013 Pagamento de Empenho 214/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001637 143,00
TOTAL 143,00 143,00 143,00
SALDO A PAGAR 0,00