| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EDILIA CATARINA RAIMONDI ZANATTA |
| Número do empenho: | 2156 | Data de lançamento: | 28/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGMENTO DE 02 DIARIAS EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 02 A 04/04/2013, PARA PARTICIPAR DO XXIV FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS, CFE SOLICITAÇÃO ANEXA. | 522,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGMENTO DE 02 DIARIAS EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 02 A 04/04/2013, PARA PARTICIPAR DO XXIV FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS, CFE SOLICITAÇÃO ANEXA. | 522,06 | ||
| 28/03/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 522,06 | ||
| 02/04/2013 | Pagamento de Empenho 2156/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001720 | 522,06 | ||
| TOTAL | 522,06 | 522,06 | 522,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||