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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2202 Data de lançamento: 28/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A SANTA MARIA-RS, NO DIA 04/04/13, A SERVIÇO DA SMS, COM TRANSPORTE DE PACIENTE EM CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO PARA TRANSPLANTE RENAL, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 19/2013. 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A SANTA MARIA-RS, NO DIA 04/04/13, A SERVIÇO DA SMS, COM TRANSPORTE DE PACIENTE EM CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO PARA TRANSPLANTE RENAL, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 19/2013. 70,00
28/03/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. 70,00
TOTAL 70,00 70,00 0,00
SALDO A PAGAR 70,00