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Última atualização realizada em 28/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DELIBERALI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2215 Data de lançamento: 28/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A MUNICIPES, RFE MES MARÇO/2013, CFE LEI E CONTRATO. 562,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A MUNICIPES, RFE MES MARÇO/2013, CFE LEI E CONTRATO. 562,50
28/03/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. 562,50
TOTAL 562,50 562,50 0,00
SALDO A PAGAR 562,50