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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 224 Data de lançamento: 22/01/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE SAIA PARA VASSOURA PARA LIMPEZA, CFE. ORDEM DE COMPRA 96/2013. 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2013 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE SAIA PARA VASSOURA PARA LIMPEZA, CFE. ORDEM DE COMPRA 96/2013. 28,00
22/01/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.. 28,00
31/01/2013 Pagamento de Empenho 224/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002163 28,00
TOTAL 28,00 28,00 28,00
SALDO A PAGAR 0,00