| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: REFREGERACAO ARIOTTI LTDA |
| Número do empenho: | 2311 | Data de lançamento: | 03/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSERTO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 845/2013. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSERTO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 845/2013. | 180,00 | ||
| 09/04/2013 | liquidado nesta data | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 180,00 | |||