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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COVENA - COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 232 Data de lançamento: 22/01/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA PLACAS ISX0403 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 104/2013. 374,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA PLACAS ISX0403 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 104/2013. 374,63
22/01/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.. 374,63
31/01/2013 Pagamento de Empenho 232/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001652 374,63
TOTAL 374,63 374,63 374,63
SALDO A PAGAR 0,00