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Última atualização realizada em 28/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LAURIE TELMA COLACO MASCARELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2410 Data de lançamento: 08/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 A 19/04/2013, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 140/2011 - TEORIA E PRATICA, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 21/2013. 465,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 A 19/04/2013, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 140/2011 - TEORIA E PRATICA, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 21/2013. 465,39
08/04/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. 465,39
11/04/2013 Pagamento de Empenho 2410/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002287 465,39
TOTAL 465,39 465,39 465,39
SALDO A PAGAR 0,00