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Última atualização realizada em 24/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ALCIR JOSE HENDGES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2465 Data de lançamento: 10/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA PARA SANTA MARIA-RS E 01 (UMA) DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE-RS, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR NOS DIAS 16 E 17/04/2013,CFE SOLICITAÇÃO ANEXA. 261,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA PARA SANTA MARIA-RS E 01 (UMA) DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE-RS, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR NOS DIAS 16 E 17/04/2013,CFE SOLICITAÇÃO ANEXA. 261,07
10/04/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. 261,07
TOTAL 261,07 261,07 0,00
SALDO A PAGAR 261,07