| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EDIR MARCOS GASSEN |
| Número do empenho: | 2525 | Data de lançamento: | 12/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HIDRÁULICOS, TRANSMISSÃO E GRAXAS, CFE CONVITE Nº 03/2013, CONTRATO Nº 47/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº962/2013. | 1.179,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HIDRÁULICOS, TRANSMISSÃO E GRAXAS, CFE CONVITE Nº 03/2013, CONTRATO Nº 47/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº962/2013. | 1.179,14 | ||
| 25/04/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.179,14 | ||
| 02/05/2013 | Pagamento de Empenho 2525/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001761 | 1.179,14 | ||
| TOTAL | 1.179,14 | 1.179,14 | 1.179,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||