| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE |
| Número do empenho: | 2542 | Data de lançamento: | 12/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 21 A 22/04/2013, A SERVIÇO DA SMS COM TRANSPORTE DE PACIENTE EM CONSULTA ESPECILAIZADA, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 023/2013. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 21 A 22/04/2013, A SERVIÇO DA SMS COM TRANSPORTE DE PACIENTE EM CONSULTA ESPECILAIZADA, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 023/2013. | 120,00 | ||
| 12/04/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 120,00 | ||
| 19/04/2013 | Pagamento de Empenho 2542/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001753 | 120,00 | ||
| 25/04/2013 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -10,00 | ||
| 25/04/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -10,00 | ||
| 25/04/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -10,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||