| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 2555 | Data de lançamento: | 12/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CFE. CONTRATO MES 04/2013. | 1.166,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CFE. CONTRATO MES 04/2013. | 1.166,55 | ||
| 12/04/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 1.166,55 | ||
| 07/05/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2555/2013 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - 7439 | 1.166,55 | ||
| TOTAL | 1.166,55 | 1.166,55 | 1.166,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 12/04/2013 | 17,50 | Lançada | |
| TOTAL | 17,50 |