| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LINONROSE SCARAVONATTO EPP |
| Número do empenho: | 2684 | Data de lançamento: | 18/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E INTERNET NA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1037/2013. | 24,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E INTERNET NA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1037/2013. | 24,50 | ||
| 18/04/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 24,50 | ||
| TOTAL | 24,50 | 24,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 24,50 | |||