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Última atualização realizada em 24/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAO WELTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 29 Data de lançamento: 02/01/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 01/2013 FONE 379614385 E 37961480. 35,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 01/2013 FONE 379614385 E 37961480. 35,01
02/01/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 35,01
17/01/2013 Pagamento de Empenho 29/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001634 35,01
TOTAL 35,01 35,01 35,01
SALDO A PAGAR 0,00