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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2943 Data de lançamento: 23/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.36.27.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 04/2013 FONE (55) 3796-1278. 73,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 04/2013 FONE (55) 3796-1278. 73,66
23/04/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. 73,66
09/05/2013 Pagamento de Empenho 2943/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001778 73,66
TOTAL 73,66 73,66 73,66
SALDO A PAGAR 0,00