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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: N.J.L NEUBARTH CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2950 Data de lançamento: 23/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO CRAS, PREGÃO ELETRINICO Nº 09/2013, CONTRATO 040/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1089/2013. 4.436,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO CRAS, PREGÃO ELETRINICO Nº 09/2013, CONTRATO 040/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1089/2013. 4.436,25
10/05/2013 liquidado nesta data 4.436,25
16/05/2013 Pagamento de Empenho 2950/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850046 4.436,25
TOTAL 4.436,25 4.436,25 4.436,25
SALDO A PAGAR 0,00