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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: J. K ALMEIDA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2952 Data de lançamento: 23/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PCDS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: BLPSEMC FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER CONVÊNIO FENAES-PTMC, PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2013, CONTRATO Nº038/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1088/2013. 184,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER CONVÊNIO FENAES-PTMC, PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2013, CONTRATO Nº038/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1088/2013. 184,75
25/04/2013 liquidado nesta data 184,75
02/05/2013 Pagamento de Empenho 2952/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850022 184,75
TOTAL 184,75 184,75 184,75
SALDO A PAGAR 0,00