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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2954 Data de lançamento: 23/04/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PCDS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: BLPSEMC FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CONVÊNIO FENAES-PTMC, PREGÃO ELETRONICO 09/2013, CONTRATO Nº 42/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1087/2013. 191,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CONVÊNIO FENAES-PTMC, PREGÃO ELETRONICO 09/2013, CONTRATO Nº 42/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1087/2013. 191,95
30/04/2013 liquidado nesta data 191,95
02/05/2013 Pagamento de Empenho 2954/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850021 191,95
TOTAL 191,95 191,95 191,95
SALDO A PAGAR 0,00