| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GEPEL PAPELARIA INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 2955 | Data de lançamento: | 23/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO FENAES-PAIF, PREGAO ELETRONICO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 036/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1080/2013. | 254,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO FENAES-PAIF, PREGAO ELETRONICO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 036/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1080/2013. | 254,04 | ||
| 10/05/2013 | liquidado nesta data | 254,04 | ||
| 16/05/2013 | Pagamento de Empenho 2955/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850044 | 254,04 | ||
| TOTAL | 254,04 | 254,04 | 254,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||